多措并举 创新思路 市卫健委内审工作再上新台阶

2020年03月09日

近年来,市卫健委严格落实市审计局关于加强被审计监督对象内部审计工作的要求,多措并举,频出新招,内审管理不断规范、监督效能有效发挥、服务作用充分显现,内审工作再上新台阶。

  

一是高度重视,不断创新。市卫健委高度重视内审工作,将该项工作列入全委中心工作,并纳入年度目标考核;每年下发内审工作要点,要求各单位重点落实,并对完成情况进行督查。此外,在完成规定动作的基础上,还结合实际制定了“自选项目”,如预算执行与决算、财务收支、绩效审计等相结合,及时发现问题,减少或避免损失,有效发挥内审监督作用。近三年来,市卫健委及其直属单位共开展专项审计750余次、查出问题资金7409.22万元、提出审计处理意见144条,其中开展基建和修缮审计项目496个,核减资金663.96万元。

  

二是完善制度,强化整改。为强化制度监督作用,市卫健委先后出台了《沈阳市卫生计生系统内部审计工作管理办法》《沈阳市卫健系统内部审计项目操作指南》,并分发到各区、县(市)卫健局和委属各单位,对审计内容、审计程序、审计人员权限和责任、内审工作流程等方面提出规范化要求,为内审人员提供了制度依据,促进内审工作不断向制度化、规范化发展。同时,认真开展专项整改工作,针对系统部分领导干部离任经济责任审计问题整改落实不到位的问题,集中开展整改“回头看”,聚焦重点、难点问题,使整改工作取得了较好成效。

  

三是健全机构,整合资源。2018年机构改革后,市卫健委不断加强内部审计队伍建设,将财务处改为财务审计处,并增加审计专职人员;在15家直属医院设立了审计科,并配备审计专员7人,内部审计力量进一步加强。同时,不断完善内审档案资料管理。该委在2016年建立内审档案资料室的基础上,不断完善内审资料,规范内审档案管理,截至目前共保存内审档案450余件,为内审工作的进一步发展提供了充分参考资料。



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