深入基层科学谋划2024年审计工作

大东区审计局认真贯彻落实全国和省审计工作会议、大东区经济工作会议精神,聚焦发挥审计主动融入大局、服务大局作用,将我区经济目标与审计工作紧密结合,深入财政、国资、教育、卫生等重点部门开展调研,积极部署2024年审计工作。一是科学制定项目计划,强化项目联动意识。

2024年02月26日

大东区审计局认真贯彻落实全国和省审计工作会议、大东区经济工作会议精神,聚焦发挥审计主动融入大局、服务大局作用,将我区经济目标与审计工作紧密结合,深入财政、国资、教育、卫生等重点部门开展调研,积极部署2024年审计工作。

一是科学制定项目计划,强化项目联动意识。2024年审计项目计划将以优化格局、消除盲区、突出重点为审计目标,结合省、市审计项目安排、我区重要发展规划科学制定。审计局深入到一线,摸清和掌握了我区2023年财政资金投入的重点领域、重点部门和重点项目,了解掌握了2023年政府重点工作、经济社会事业发展相关政策以及政府投资项目总体运行情况等。今年将继续加强对保障和改善民生、有效防范化解重点领域风险、规范权力运行等方面审计监督,在政府债务、国有资产管理、重大工程建设项目及卫生、教育、环保等重点领域安排审计项目。

二是推进信息化建设,提高大数据审计能力。为进一步落实科技强审目标,区审计局将科学运用金审三期平台,进行数据分析、公文和报告上传流转审批,提升审计业务、行政办公、信息传递效率。在审计中创新思维模式和工作方法,探索双主审审计模式,加大大数据审计运用范围,提升数据分析技术和专业思维,增强跨领域、跨行业应用数据的能力和分析数据的本领,提高审计专业能力水平和工作效率。

三是加强监督贯通协同,做精做实审计整改。加强与其他各类监督部门的联动配合,进一步创新信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等渠道方式,促进各类监督在审计整改上相向而行。通过召开审计委员会会议、经责联席会议方式,加强成员单位工作协调,推动区纪委监委、区委组织部等审计委员会成员单位从不同角度共同发力促整改。区委组织部将审计整改情况纳入绩效考核范围;区纪委将审计查出问题整改作为巡察重要监督内容;区人大常委会每年定期听取审计整改工作情况报告,督促政府有关部门落实整改;区财政局、区国资局等主管部门与审计局共同推动相关领域发现问题整改到位。

拟稿人:胡文静

审核人:马智

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